设为首页 收藏本站

2019年度中共安溪县纪委部门决算

来源:安溪县纪委监委 发布时间:2020-01-08 14:25


 

 

2019年度

中共安溪县纪委

部门决算

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况 ................................4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................6

三、部门主要工作总结..............................6

第二部分2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表...................................

第三部分2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...........................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中共安溪县纪律检查委员会(安溪县监察委员会)的主要职责是:

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委和中央纪委、省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委和国家监委、省监委、市监委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。

(七)负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

(八)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻()机构、各乡镇纪检监察机构、县管企业、县属教育机构纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

中共安溪县委巡察办的主要职责是:

(一)向市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况,深入学习、贯彻中央巡视工作方针,贯彻落实省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组对巡视巡察工作的决策和部署;

(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

(三)承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、信息宣传、服务保障等工作;

(四)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办,强化巡视巡察成果运用,对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查;

(五)配合县纪委、县委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(六)办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项;

(七)承担县委巡视(巡察)工作联络组办公室职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共安溪县纪律检查委员会(安溪县监察委员会)包括13个机关行政股室及1个下属单位,以及中共安溪县委巡察办合署办公,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共安溪县纪委监委

财政拨款

86

68

中共安溪县委巡察办

财政拨款

11

11

县纪委信息技术中心

财政拨款

17

6

三、部门主要工作总结

2019年,中共安溪县纪律检查委员会(安溪县监察委员会)主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届三中、四中全会精神,按照十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会和市纪委十二届四次全会的部署要求,坚持稳中求进总基调,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,认真落实“八个坚定不移”“五抓五重”要求,自觉践行初心使命,忠诚履行职责,各项纪检监察工作取得新成效、新进展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)聚焦新思想,加强理论武装。

(二)聚焦“两个维护”,强化政治监督。一是全面履行管党治党监督责任;二是开展专项监督检查;三是营造良好政治生态;四是牢把政治巡察方向;五是强化巡察整改监督。

(三)聚焦监督首责,提升监督实效。一是深化运用“四种形态”;二是创新机制提高信访工作质效;三是巩固提升“五统一”规范化成果;四是全面推进“五个必”进村入户工作;五是创新推进村级组织“靶向”监督;六是持续增强廉政宣传教育效果。

(四)聚焦正风反腐,保持高压态势。一是深化监察体制改革。二是持之以恒落实中央八项规定精神。三是保持高压震慑。四是筑牢安全底线。五是深化标本兼治。

(五)聚焦人民立场,深化专项治理。主要有:扶贫领域方面、民生领域方面、扫黑除恶方面,移风易俗方面,形式主义、官僚主义整治方面。

(六)聚焦自身建设,持续严管厚爱。坚持把政治建设做到深处,把能力建设抓在实处,把作风建设严到细处。

2019年,中共安溪县巡察办的主要任务是:在安溪县委和市委巡察工作领导小组及其办公室的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真学习贯彻习近平巡视工作思想和习近平总书记关于巡视巡察的重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,扎实稳妥推进县委巡察工作。

(一)坚持政治站位,履好政治监督之责。一是加强县委统一领导。二是深学细悟顶层设计。三是突出政治监督使命。

(二)精准发现问题,形成震慑警醒之效。一是紧盯贯彻落实不到位、不到底的问题。二是紧盯全面从严治党“两个责任”压力传导不足的问题。三是紧盯执行新时代党的组织路线虚化、边缘化的问题。四是紧盯党员干部违反党的纪律乃至职务违法的问题。

(三)强化巡察整改,务求改革发展之功。一是严肃反馈,明确责任。二是理顺机制,分头把关。三是举一反三,放大成果。

 

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,336.61 

一、一般公共服务支出

2,077.42 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、事业收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、经营收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、附属单位上缴收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、其他收入

16.42 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00 

 

 

九、卫生健康支出

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

0.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

 

 

二十二、其他支出

0.00 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,353.03 

本年支出合计

2,077.42 

    用事业基金弥补收支差额

0.00 

    结余分配

0.00 

    年初结转和结余

294.70 

    年末结转和结余

570.31 

合计

2,647.73 

合计

2,647.73 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2353.04

2336.61 

 

 

 

 

16.43 

201

一般公共服务支出

2353.04

2336.61

 

 

 

 

16.43

20111

纪检监察事务

2353.04

2336.61

 

 

 

 

16.43

2011101

  行政运行

1343.10

1342.61

 

 

 

 

0.49

2011102

  一般行政管理事务

772.94

757

 

 

 

 

15.94

2011104

  大案要案查处

90.00

90.00

 

 

 

 

 

2011105

  派驻派出机构

51.00

51.00

 

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

96.00

96.00

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位:

 

 

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2077.42 

1315.30 

762.12 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2077.42 

1315.30 

762.12 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2077.42

1315.30

762.12 

 

 

 

2011101

  行政运行

1315.30

1315.30

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

635.65

 

635.65

 

 

 

2011104

  大案要案查处

74.06

 

74.06

 

 

 

2011105

  派驻派出机构

45.41

 

45.41

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

7.00

 

7.00

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

     金额单位:万元

 


收     入

支     出


项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

2,336.61 

一、一般公共服务支出

2,061.28

2,061.28 

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

三、国防支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

五、教育支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十六、金融支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00


 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00 

0.00


 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

2,336.61 

本年支出合计

2,061.28

2,061.28 

0.00


 

 

 

 

 

 


年初财政拨款结转和结余

293.78 

年末财政拨款结转和结余

569.11

569.11 

0.00


一、一般公共预算财政拨款

293.78 

  

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 


总计

2,630.39 

总计

2,630.39

2,630.39 

0.00


注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表


编制单位:

 

 

金额单位:万元

项   目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

2061.28 

1315.10 

746.18 


201

一般公共服务支出

2061.28

1315.10  

746.18 


20111

纪检监察事务

2061.28

1315.10 

746.18 


2011101

  行政运行

1315.10

1315.10

 


2011102

  一般行政管理事务

619.71

 

619.71


2011104

  大案要案查处

74.06

 

74.06


2011105

  派驻派出机构

45.41

 

45.41


2011199

  其他纪检监察事务支出

7.00

 

7.00


注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类科目编码

科目名称

合         计

2061.28 

301

工资福利支出

1,332.34 

302

商品和服务支出

397.32 

303

对个人和家庭的补助

26.18 

308

资本性支出(基本建设)

0.00 

310

资本性支出

305.45 

311

对企业补贴(基本建设)

0.00 

312

对企业补贴

0.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

399

其他支出

0.00 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

金额单位:万元

 

 

 


人员经费

公用经费


经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额




301

工资福利支出

1,256.99

302

商品和服务支出

44.33

310

资本性支出

0.00


30101

基本工资

273.08

30201

办公费

7.17

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

252.10

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

415.81

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

11.66

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

11.40

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.57

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.85

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

41.11

302019

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

25.69

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

2.65

30211

差旅费

1.12

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

132.99

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.18

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

14.93

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

13.78

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.19

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

0.83

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.32

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.02

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

13.41

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

11.44

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.51

30239

其他交通费用

11.08

39907

国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00


 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 


 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 


 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 


 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 


人员经费合计

1,270.77

公用经费合计

44.33


注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

44.33 

(一)支出合计

33.18 

(一)行政单位

44.33 

  1.因公出国(境)费

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00 

  2.公务用车购置及运行维护费

26.63 

三、国有资产占用情况

--

    (1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

7

    (2)公务用车运行维护费

26.63 

  1.副部(省)级及以上领导用车

0

  3.公务接待费

6.55 

  2.主要领导干部用车

0 

    (1)国内接待费

6.55 

  3.机要通信用车

0 

         其中:外事接待费

0.00 

  4.应急保障用车

0 

    (2)国(境)外接待费

0.00 

  5.执法执勤用车

7 

(二)相关统计数

--

  6.特种专业技术用车

0 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0 

  7.离退休干部用车

0 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0 

  8.其他用车

0 

  3.公务用车购置数(辆)

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0 

  4.公务用车保有量(辆)

7

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0 

  5.国内公务接待批次(个)

82 

四、政府采购支出信息

--

     其中:外事接待批次(个)

0 

  (一)政府采购支出合计

0.00 

  6.国内公务接待人次(人)

549

     1.政府采购货物支出

0.00 

     其中:外事接待人次(人)

0 

     2.政府采购工程支出

0.00 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0 

     3.政府采购服务支出

0.00 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00 

 

 

    其中:授予小微企业合同金额

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年中共安溪县纪律检查委员会(安溪县检查委员会、中共安溪县委巡察办)年初结转和结余294.70万元,本年收入2,353.03万元,本年支出2,077.42万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余570.31万元。

(一)2019年收入2,353.03万元,比2018年决算数增加492.02万元,增长26.44%,具体情况如下:

1.

一般公共预算财政拨款收入2,336.61万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入16.42万元。

(二)2019年支出2,077.42万元,比2018年决算数增加438.95万元,增长26.79%,具体情况如下:

1.基本支出1,315.30万元。其中,人员支出1,270.77万元,公用支出44.53万元。

2.项目支出762.12万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,061.28万元,比上年决算数增加422.81万元,增长25.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2011101行政运行1315.10万元,较上年决算数增加267.88万元,增长25.58%。主要原因是正常的晋级进档调资,及因机构改革,增加的18名转隶干部的工资福利及公用支出。

(二)2011102一般行政管理事务619.71万元,较上年决算数增加78.34万元,增长14.47%。主要原因是:一是由于监察体制改革,审查调查任务增加,审查调查业务费用支出增加;二是根据省委要求,巡察办任务增加,巡察业务费用支出增加;三是与2018年成立的县廉政教育基地有关的项目经费支出增加。

(三)2011104大案要案查处74.06万元,较上年决算数增加24.19万元,增长48.51%。主要原因是监察体制改革,审查调查任务繁重,相应的业务费用增加。

(四)2011105派驻派出机构45.41万元,较上年决算数增加45.41万元,增长100%。主要原因是派驻纪检组纪检监察业务费用增加。

(五)2011199其他纪检监察事务支出7.00万元,较上年决算数增加7.00万元,增长100%。主要原因是乡镇纪委业务装备费用增加。

 

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,315.10万元,其中:

(一)人员经费1,270.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出33.18万元,比年初预算的33.43万元下降0.75%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:
  (一)2019年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)公务用车购置及运维费支出26.63万元,比年初预算的26.63万元下降0.00%,主要是纪检监察业务任务繁重。其中:

2019年没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置费支出元,与上年持平。

公务用车运维费支出26.63万元,与年初预算的26.63万元持平,主要是按需支付相关运维费。截至20191231日,本部门公务用车保有量为7辆。

(三)公务接待费支出6.55万元,比年初预算的6.8万元下降3.82%。主要是适当控制公务接待费用,累计接待82批次、549人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20192个清单项目实施绩效监控,分别是纪律审查工作经费,涉及财政拨款资金417万元;县委巡察工作专项经费,涉及财政拨款资金200万元。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计617万元。评价结果为“优”的项目是2个。

(三)重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出44.33万元,比上年决算数减少70.94%,主要是:严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况 

截至20191231日,本部门共有车辆7辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。